Варианты расчетов с физическими и юридическими лицами:
| Окончательный расчет всегда делается при помощи кода транзакции Зачет аванса (путевка). |
Пункты 1 и 2 по механике идентичны. В брони не заполнено поле К-П (далее по тексту Компания - плательщик). При приеме аванса, нажимаем оплатить и выбираем код платежа 101 или 111. Сумма проставляется автоматически как 100% оплата. Если сумма платежа, вносимого гостем меньше, то изменяем в окне принятия платежа сумму. Печатается 2 чека приема Аванса.
Если требуется взять доплату, пользуемся механизмом, описанным выше. А именно берем еще аванс на нужную сумму. Количество авансов, не ограничено.
Окончательный расчет и зачет авансов, производится только на объекте по факту выезда гостей на стойке размещения.
Для окончательного расчета, выделяются транзакции проживания и ранее принятые авансы, нажимается кнопка оплатить, и выбирается код 1011 – зачет аванса БСО. После добавления платежа печатаются чеки окончательного расчета в 2 экземплярах. Один остается на объекте, второй отдается гостю. Чек окончательного расчета БСО, приравнивается к отрывному талону путевки для предоставления в налоговую при оформлении налогового вычета.
Механизм работы практически ничем не отличается от п.1. Кроме того, что при разносе оплаты через банк используется код транзакции 779. Данную операцию должны производить в бухгалтерии при разносе оплат, поступивших на расчетный счет.
В данном случае есть 2 варианта работы:
Общая механика работы идентична. В случае когда оплата пришла за конкретную бронь, платеж сразу заносится в бронь по платежному поручению. В случае с ФСС и Согазом например, оплата 150-м кодом производится сразу по факту выезда за реально прожитые дни.
Для оплаты, в брони нажимаем оплатить, и выбираем 150-й код.
По факту выезда брони, выполняем стандартный окончательный расчет, кодом 1011.
При этом в чеке БСО, будут отражены данные юрлица которое оплачивает путевку.
При разносе платежа, поступившего частично от ЮЛ, на Бронь, в первую очередь отменяем инструкцию автотрансфера. Для этого на вкладке автотрансфер, выделяем инструкцию и нажимаем отменить. Это нужно чтобы плановые начисления проживания начислялись на основной карман. Так как чек путевки должен быть оформлен для физического лица без указания реквизитов юрлица в чеке.
Нажимаем кнопку оплатить и начисляем код 151 на полную стоимость брони не зависимо от того, прислал ли контрагент сумму за вычетом комиссии. Комиссия рассчитывается системой автоматически по факту выезда гостя и начисляется на профиль компании.
После внесения платежа требуется, пользуясь кодом AVANS, перенести средства на основной карман брони, так как путевка должна быть распечатана не на юридическое лицо, а на физическое. Для этого нажимаем оплатить, выбираем код AVANS, Карман основной, а в счете плательщика связанный счет и карман К-П. Вводим сумму и добавляем платеж.
В результате имеем следующую картину:
Из-за отмененного автотрансфера, проживание планируется к начислению на основной карман. На этом же кармане имеется код транзакции переноса аванса на сумму оплаты. На кармане К-П, имеется закрытый платеж на юр лицо ,которое переведет на расчетный счет объекта и перенос с обратным знаком.
Следующим шагом, при заезде гостя необходимо взять доплату авансом стандартным способом из пунктов 1 и 2. Нажимаем оплатить, выбираем 101 или 111 код транзакции и вносим авансовый платеж на основной карман.
Для окончательного расчета, выделяются транзакции основного кармана, и оплачиваются кодом 1011 – зачет аванса. При этом транзакции кода 151 и перенос аванса, не включаются в чек. Благодаря этому, чек печатается как путевка БСО для физического лица. Но часть суммы оплачена К-П.
Также видео по теме: |